Възникна ми следният казус.
Фирма закупива два актива на лизинг на 04.2013г. , фирмата не е регистрирана по ДДС при което съм заприходил активите с включенто ДДС със статия 205/1591 (стойноста със ДДС ) и 65221/1591-(лихвата по договора) след което лизинговата фирма издава вски месец фактури за Вноските . На 01.08.2013г. Фирмата се регистрита по ДДС и вече фактурите са със ДДС а преди регистрацията актива е заведен със ДДС .Въпросат ми е как да изкарам това ДДС от заприходеният актив тоест каква корегираща статия трябва да взема понеже след като сам го заприходил със ДДС по 1591 когато ми идваха месечните вноски за лизинга ги слагах по 1591 с ДДС понеже не беше още регистрирана по ДДС . Моля помагайте спешно е
Предварително благодаря .
- Дата и час: 30 Ное 2024, 15:05 • Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Закупен актив преди регистрация по ДДС
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.
|
|
2 мнения
• Страница 1 от 1
Re: Закупен актив преди регистрация по ДДС
За да възстановиш ДДС от актив си има срок. Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди дата на регистрация по ЗДДС. Съгласно чл. 74 и чл. 75 от ЗДДС и съгласно чл. 61 ал. 1 от ППЗДДС трябва в седемдневен срок от датата на регистрация по ДДС да подадем Приложение №2 към чл. 61 ал. 1 от ППЗДДС. http://www.kantora.eu/vruzki.html#doc2link Ако актива си го въвел тази година, то строрнираш операциите и въвеждаш отново без ДДС. Може и да увеличаваш фин. резултат всяка година с разликата.
- andrei300
- Нов потребител
- Мнения: 1
- Регистриран на: 21 Ное 2013, 02:34
2 мнения
• Страница 1 от 1
|
|
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта